фінансовий звіт

Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  ясла-садок № 7 "Джерельце"  . м.Тернівка"
станом на 01.01.2018р.
     
Показники КЕКВ Використано
1 2 7
Видатки -  усього Х 3 692 062,13
Оплата праці  2110 2 323 425,72
Нарахування на оплату праці 2120 539 548,51
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 138 021,70
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1 148,40
Продукти харчування 2230 230 038,51
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 37 159,32
Видатки на відрядження 2250 3 083,44
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 419 037,52
Інші поточні видатки 2800 599,01
     
     
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  ясла-садок № 7 "Джерельце"  . м.Тернівка"
станом на 01.01.2018 р.
     
Показники КЕКВ Використано
1 2 7
Видатки -  усього Х 21 210,00
обогрівач УФО 2210 1 300,00
меблі 2210 19 250,00
м'який інвентар 2210 660,00
     
Інші поточні видатки 2800  
     
Завідуюча   М.Г.Тутова
     
Головний бухгалтер     
централізованої бухгалтерії відділу освіти   Т.М.Митрофанова
     
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  ясла-садок № 7 "Джерельце"  . м.Тернівка"
станом на 01.01.2018 р.
     
Показники КЕКВ Використано
1 2 7
Видатки -  усього Х 78 757,47
Оплата праці  2110  
Нарахування на оплату праці 2120  
Основні засоби 3110 52 331,47
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 26 426,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240  
Видатки на відрядження 2250  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270  
Інші поточні видатки 2800  
     
     
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  ясла-садок № 7 "Джерельце"  . м.Тернівка"
станом на 01.01.2018 р.
     
Показники КЕКВ Використано
1 2 7
Видатки -  усього Х 205 427,65
Оплата праці  2110  
Нарахування на оплату праці 2120  
Основні засоби 3110  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230 205 427,65
Оплата послуг (крім комунальних) 2240  
Видатки на відрядження 2250  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270  
Інші поточні видатки 2800